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夏邑县人民政府

部门政府信息公开

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索引号: 3070211020000013000000/2023122800000016 发布机构:
生效日期: 2023-12-28 废止日期:
文 号: 所属主题: 部门决算

2022年夏邑县商务局决算公开

来源: 发布时间:2023-12-28 浏览次数: 【字体:

  一、收入支出决算总体情况说明

  2022年度收、支总计均为1,261.57万元。与上年度相比,收、支总计各增加(减少)544.11万元,增长(下降)75.84%。主要原因是……。

  二、收入决算情况说明

  2022年度收入合计1,261.57万元,其中:财政拨款收入1,261.57万元,占100%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

  三、支出决算情况说明

  2022年度支出合计1,261.57万元,其中:基本支出594.7万元,占47.14%;项目支出666.87万元,占52.86%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

  四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

  2022年度财政拨款收支总计均为1,261.57万元。与上年度相比,财政拨款收支总计各增加(减少)544.11万元,增长(下降)75.84%。主要原因是……。

  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  (一)总体情况。

  2022年度一般公共预算财政拨款支出1,261.57万元,占支出合计的100%。与上年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加(减少)544.11万元,增长(下降)75.84%。主要原因是……。

  (二)结构情况。

  2022年度一般公共预算财政拨款支出1,261.57万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出××.××万元,占××.×%;外交(类)支出××.××万元,占××.×%;

  (三)具体情况。

  2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,261.57万元,支出决算为1,261.57万元,完成年初预算的100%。其中:

  1.××(类)××(款)××(项)。年初预算为××.××万元,支出决算为××.××万元,完成年初预算的××.×%.决算数与年初预算数存在差异的主要原因是

  2.××(类)××(款)××(项)。年初预算为××.××万元,支出决算为××.××万元,完成年初预算的××.×%.决算数与年初预算数存在差异的主要原因是

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  2022年度一般公共预算财政拨款基本支出594.7万元。其中:人员经费453.85万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出公用经费140.86万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置及更新、其他资本性支出。

  七、政府性基金预算、财政拨款支出决算情况说明

  2022年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。主要用于其中××等项目年末结转和结余资金数额较大,主要原因:

  八、国有资本经营预算、财政拨款支出决算情况说明

  2022年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。主要用于其中××等项目年末结转和结余资金数额较大,主要原因:

  九、财政拨款撊珨经费支出决算情况说明

  (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

  2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%。2021年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是

  (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

  2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)用车购置及运行接待费支出决算0万元,完成预算的0%,占0%;具体情况如下:

  1.因公出国(境)费预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,决算数与预算数存在差异的主要原因是

  因公出国(境)团组数0个,因公出国(境)人次数0人。开支内容包括:××。

  2.公务用车购置及运行费预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,决算数与预算数存在差异的主要原因是其中:

  公务用车购置支出0万元,购置车辆××台,其中××车××辆、××车××辆。

  公务用车运行支出0万元。主要用于2022年期末,单位开支财政拨款的公务用车保有量为××辆。

  3.公务接待费预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%。决算数与预算数存在差异的主要原因是其中:

  外宾接待支出××.××万元。主要用于2022年共接待国(境)外来访团组××个、来访外宾××人次(不包括陪同人员)。来访人员主要包括:××,××等。

  其他国内公务接待支出××.××万元。主要用于2022年共接待国内来访团组××个、来宾××人次(不包括陪同人员)。

  十、机关运行经费支出情况说明

  2022年度机关运行经费支出140.86万元,比2021年度减少/增加17.9万元,下降/增长14.56%.没有机关运行经费的应添加说明:我单位不是行政机关,也不是参照公务员管理的事业单位,没有机关运行经费支出。

  十一、政府采购支出情况说明

  2022年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占中小企业合同总额的0%。

  十二、国有资产占用情况说明

  2022年年末,我单位共有车辆0辆,其中:省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆;单位价值100万元(含)以上设备0台(套)。

  十三、预算绩效情况说明

  (一)绩效管理工作开展情况。

  (概述绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价及结果应用等环节的工作开展情况。)

  (二)项目绩效自评结果。

  (概述各个项目自评结果、预算执行情况、目标完成情况、存在问题及原因、下一步改进措施,同时附项目自评表。需要注意的是,项目自评公开范围是政府预算资金口径,按照有关规定对其中涉密、敏感等不宜公开信息进行调整后,再进行公开。)

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